Nota de Empenho: 0011/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000105/01/2024R$ 360,35
  Total:R$ 360,35
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241111/01/20240000001R$ 360,35
   Total:R$ 360,35
Código de verificação: 762700