Nota de Empenho: 0793/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5.898 EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/10/2024
R$ 6.436,00
Total:
R$ 6.436,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
793
04/10/2024
0000001
R$ 6.436,00
Total:
R$ 6.436,00
Código de verificação:
347976