Nota de Empenho: 0635/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/10/2024R$ 994,74
  Total:R$ 994,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202463523/10/20240000001R$ 994,74
   Total:R$ 994,74
Código de verificação: 195806