Nota de Empenho: 0567/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000124/09/2024R$ 1.369,43
  Total:R$ 1.369,43
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456727/09/20240000001R$ 1.369,43
   Total:R$ 1.369,43
Código de verificação: 832293