Nota de Empenho: 0997/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/08/2024R$ 682,50
  Total:R$ 682,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202499721/08/20240000001R$ 682,50
   Total:R$ 682,50
Código de verificação: 318500