Nota de Empenho: 0817/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.926
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/06/2024
R$ 6.388,60
Total:
R$ 6.388,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
817
28/06/2024
0000001
R$ 3.388,60
2024
817
28/06/2024
0000002
R$ 3.000,00
Total:
R$ 6.388,60
Código de verificação:
676521