Nota de Empenho: 0290/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 22028
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 5.559,75
Total:
R$ 5.559,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
290
01/03/2024
0000001
R$ 5.559,75
Total:
R$ 5.559,75
Código de verificação:
275590