Nota de Empenho: 0079/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/02/2024R$ 3.527,69
  Total:R$ 3.527,69
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247909/02/20240000001R$ 3.527,69
   Total:R$ 3.527,69
Código de verificação: 901580