Nota de Empenho: 0076/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº031
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/01/2024
R$ 690,00
Total:
R$ 690,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
76
29/01/2024
0000001
R$ 690,00
Total:
R$ 690,00
Código de verificação:
796368