Nota de Empenho: 0019/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/01/2024R$ 5.164,16
  Total:R$ 5.164,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241923/01/20240000001R$ 5.164,16
   Total:R$ 5.164,16
Código de verificação: 170543